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信息名称:澳门现金赌场教育文体局2017年部门决算公开
索 引 号:014115028/2018-00075
主题分类:教育 体裁分类:其他 组配分类:财政预决算 教育局:部门其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:教文局
产生日期:2018-07-31 发布日期:2018-07-31
内容概述:澳门现金赌场教育文体局2017年部门决算公开
澳门现金赌场教育文体局2017年部门决算公开

第一部分 区教育系统部门概况 

一、部门主要职能

(一)全面贯彻党和国家的教育、文化、体育方针,落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规,执行上级教育、文化、体育行政部门的指示,并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。

(二)根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示,编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划,并负责指导、督促规划和计划的实施。

(三)综合管理、指导全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育和文化、体育工作,监督与检查区属教育单位及各乡(镇)教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作,监督与检查区文化馆和各乡(镇)文化站的工作,负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查,指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。

(四)规划和指导全区各类学校的教学改革,指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。

(五)主管全区的教师工作,制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划,并组织实施;指导教育人事制度改革;负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作;负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。

(六)负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修,充实教学文体设备,改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构:区教育系统内设职能科室:办公室、组织科、人事科、教育科、计财科、基建科、文体科、督导室、监察室。

(二)下属单位:1所天宁区教师发展中心、1所文化馆、1所特殊学校、3所初中、21所小学、17所幼儿园和1个学前教育管理中心。除幼儿园为差额拨款,其余均为全额拨款事业单位。(注:不含郑陆镇中小学幼儿园)

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,在区委、区政府的正确领导下,我们始终坚持稳中求进的总基调,务实笃行、精准发力,各项工作稳中提质、稳中增效,荣获“全国校园足球联赛突出贡献奖”、“全国群众体育先进单位”、“省平安校园建设示范区”等11项综合荣誉,全区教育、文体事业改革发展迈上新台阶。

1.教育资源供给不断增强。着力落实市、区两级条线以及重点工程目标,局前街小学、丽华三小综合楼竣工投用,二实小青龙校区、郑陆中心幼儿园等8所学校建设加速推进,全面开启新一轮学校改扩建步伐。

2.教育优质均衡全面深化。我区在全市率先实现小学、初中、高中合作办学全学段覆盖。全面推进城区初中与市属初中第二轮一体化办学,强化“初中学科中心组”指导力。大力推进小学、初中优质课程配送及名师论坛资源库建设,进一步深化集团发展内涵。

3.教育改革成果更加凸显。“数字化学习”、“全课程研究”、“新基础教育”三大课改项目获教育部、省教育厅关注,在教育部基础教育调研会议和全省教育工作会议上作专题经验介绍。在省教育厅公布的2017年全省前瞻性教育改革项目中,我区3个项目成功申报,在研究的数量和广度上均居全市第一。

4.教师发展势头愈发强劲。不断提升校园长教育领导力,举办党务干部培训和党性教育培训班,建立2个区级名校长培养基地,组织3期领导力高研班,开展4次“校园长聚焦课堂”活动。巫惠群等4人被评为市教育领军人才,潘卫平等18人被评为市教育管理拔尖人才,近200人次赴教育强省跟岗、学习。

5.教育综合治理不断优化。创新督导方式,采用第三方评价反馈办学成效,荣获“辖市区教育综合督导特等奖”。全区每校16路监控视频均接入区级监控平台。引进“五常管理法”,打造安心食品工程,全区57家学校食堂达A级标准,成功创建“省平安校园示范区”。

6.文体惠民力度深度彰显。大力推进市(区)重点工程、目标任务书项目,每万人拥有文体面积增至3.1万平方米,文化体育总面积新增12.8万平方米;完成天宁区全民健身中心主体工程、48个基层综合性文化服务中心、65个村(社区)健身路径建设。持续扩大“乐动天宁”影响力,全年开展“舜山登山挑战赛”、“5人制足球比赛”等9大系列活动,惠及群众达10万人次以上,荣获“全国群众体育先进单位”。

第二部分 区教育系统2017年度部门决算表 

公开01-12表详见附件:2017年部门决算信息公开表 

第三部分 区教育系统2017年度决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明

区教育系统2017年度收入60922.28万元、支出62134.73万元,与上年相比收、支总计各增加6158.47万元、6550.11万元,分别增长11.25%和11.78%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元,学前教育调整保育费收费标准及扩大事业规模增加事业收入1098万元,其他收入增加253.96万元。其中:

(一)收入总计60922.28万元。包括:

1.财政拨款收入53424.66万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加4606.74万元,增长9.44%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元。

2.上级补助收入200万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加200万元,增长100%。主要原因是收到上级安排丽三幼儿园建设的专项补助资金。

3.事业收入6963.08万元,与上年相比增长1097.78万元,增长18.72%。主要原因是学前教育调整保育费收费标准,扩大了事业规模。

4.经营收入0万元,为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。

5.附属单位上缴收入0万元,为附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。

6.其他收入334.54万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为天宁区教育文体局本级取得的非税收入财政返拨数。与上年相比增加253.96万元,增长315.16%。主要原因是局本级2017年增加了财政返拨经费。

7.用事业基金弥补收支差额484.83万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要是城区公办幼儿园158.44万元、博爱小学、虹景小学、光华学校等设备等项目余款列报支出,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余2100.55万元,主要为局本级549.53万元、局前街小学400.5万元、光华学校146.98万元、二十四中分校215.62万元、博爱小学72.17万元、解放路小学190.8万元、丽三小学248.12万元、实验初中分校133.35万元等单位上年结转本年使用的上级专款及学校建设经费等。

(二)支出总计62134.73万元。包括:

1.教育支出43068.53万元,主要用于中小学、幼儿园、特殊学校和教育行政运行。与上年相比增加4082.58万元,增长10.47%。主要原因是2017年比上年增加学校建设支出2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加支出1800万元,离退休人员提高住房补贴后净增支出226万元。

2.一般公共服务支出3万元,主要是上级专款用于博爱小学社会治理创新工程项目。与上年相比减少3.5万元,主要原因是这类支出以上级专项经费的拨款为准。

3.科学技术支出3万元,主要是上级专款用于虹景小学省级科学教育示范学校的奖补。上年无此项专款支出。

4.文化体育与传媒支出443.14万元,主要用于群众文化和体育支出。与上年相比减少133.97万元,负增长23.21%。主要原因是上年对区文化馆和图书馆改扩建工程的资金投入较大。

5.社会保障和就业支出10404.89万元,主要用于离退休人员养老金。与上年相比增加499.18万元,增长5.04%。主要原因是2017年1月起调整增加离退休人员住房补贴的标准。

6.医疗卫生与计划生育支出1160.29万元,主要用于工作人员的医疗保险和补助经费。与上年相比增加25.52万元,增长2.25%。

7.节能环保支出1.5万元,主要是省市核拨相关学校专项奖补资金。

8.住房保障支出7035.39万元,主要用于工作人员住房改革保障经费。与上年相比增加2083.82万元,增长42.08%。主要原因是调整了住房保障经费的基数,并提高了住房补贴的比例。

9.其他支出15万元。上年无此项支出,本年主要是上级安排清凉小学的专项经费。

10.结余分配133.63万元,为单位当年结余的分配情况,主要是红梅东村、艺术、朝阳等8所幼儿园和雕庄小学、解放路小学等4所学校当年财政非税返拨经费列支结余转入事业基金。

11.年末结转和结余1239.3万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为三所城区初中集团化办学专项经费314.62万元、光华学校上级专款38.2万元、丽三小学设备等项目80.63万元、浦前小学暑期维修等项目59.91万元、解小改薄等项目66.69万元、丽二小学设备等项目51.53万元、局本级代办龙锦小学、紫云小学建设工程经费和图书馆改造工程等项目经费结转542.47万元。

二、收入决算情况说明

区教育系统本年收入合计60922.28万元,其中:财政拨款收入53424.66万元,占87.69%;上级补助收入200万元,占0.33%;事业收入6963.08万元,占11.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入334.54万元,占0.55%。

三、支出决算情况说明

区教育系统本年支出合计62134.73万元,其中:基本支出53488.05万元,占86.08%;项目支出8621.07万元,占13.88%;上缴上级支出25.61万元,占0.04%,经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区教育系统2017年度财政拨款收入53424.66万元、支出总决算54338.26万元。与上年相比,财政拨款收入增加4606.74万元,增长9.44%;支出增加4731.3万元,增长9.54%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2017年财政拨款支出54338.26万元,占本年支出合计的89.39%。与上年相比,财政拨款支出增加4731.3万元,增长9.54%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元。

区教育系统2017年度财政拨款支出年初预算为36941.36元,支出决算为54338.26万元,完成年初预算的147.09%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政将学校基本建设、设备投入等作为专项追加经费拨付,不列入年初预算,有关政策性人事增资等也没有列入年初预算。 

(一)一般公共服务支出(类)

党委办公室及相关机构事务(款)其他党委办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省市拨付博爱小学社会治理创新工程项目专项经费。

(二)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为157.09万元,支出决算为284.19万元,完成年初预算的180.91%。决算数大于预算数的主要原因是部分机关人员调整工资标准,追加各项考核奖励和相关津补贴。

2.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为139.04万元,支出决算为146.62万元,完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员调整工资标准。

3.普通教育(款)学前教育(项)年初预算为0万元,支出决算为1412.2万元,主要原因按有关定额和专项项目进行了追加拨款,主要包括在编人员经费860.45万元、保安经费126万元、生均公用经费378.67万元、上级专款41.41万元。

4.普通教育(款)小学教育(项)年初预算为17767.09万元,支出决算为21659.38万元,完成年初预算的121.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员和公用经费,追加内容主要包括增人增资和工资晋升追加1922.54万元、缺编人员经费210万元、生均公用经费1277.06万元、上级专款53万元。

5.普通教育(款)初中教育(项)年初预算为2665.51万元,支出决算为3421.78万元,完成年初预算的128.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员和公用经费,追加内容主要包括增人增资和工资晋升追加206.37万元、集团办学专项经费300万元、上级专款70万元。

6.普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为38.26万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了四所集团办学小学省级专项公用经费。

7.职业教育(款)中专教育(项)年初预算为0万元,支出决算为6万元,主要是上级拨入教师发展中心的师资队伍建设专项资金。

8.职业教育(款)职业教育(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要是上级拨入2017年全国社区教育试验区专项经费。

9.特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为367.93万元,支出决算为619.05万元,完成年初预算的168.25%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了省级专项经费、生均公用经费和特教教师的奖励经费等项目。

10.进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为228.12万元,支出决算为266.98万元,完成年初预算的117.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加了培训专项经费。

11.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4663.17万元,决算数大于预算数的主要原因财政根据学校建设进度追加安排学校建设和设备经费,主要包括龙锦小学1225万元、博爱小学800万元、红梅幼儿园75万元、丽三小学和丽二幼儿园420万元、紫云幼儿园150万元、二实小青龙校区500万元、暑期维修和改薄项目826万元、信息化工程327万、监控平台建设51万元等。

12.其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2755万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据学校建设进度追加安排的建设经费,主要包括紫云小学1596万元和龙锦小学1159万元。

(三)科学技术支出(类)

科学技术支出(款)青少年科技活动(项)年初预算0万元,支出决算为3万元,该项经费是上级拨入虹景小学省级科学教育综合示范学校的专项经费。

(四)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为94.21万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排文化馆的运行经费。

2.文化(款)其他文化支出(项)年初预算为0万元,支出决算为22.93万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排文化馆的运行经费。

3.体育(款)其他体育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为86.62万元。决算数大于预算数的主要原因追加安排了优秀运动员的安置经费。

4.其他文化体育(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算为218.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排了群众文体活动的专项资金和图书馆的改扩建经费。

(五)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为128.41万元,支出决算为148.63万元,完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因调整了局机关离退休人员的住房补贴标准。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为9001.33万元,支出决算为10256.26万元,完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因是2017年1月份起调整增加离退休人员住房补贴发放标准,新增退休人员。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.24万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的111.73%。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1053.34万元,支出决算为709.08万元,完成年初预算的67.32%。实际支出小于预算的主要原因是社保中心的缴费基数未作调整,低于预算编制的测算基数。

3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为726.4万元,支出决算为447.59万元,完成年初预算的61.62%。实际支出小于预算的主要原因是社保中心的缴费基数未作调整,低于预算编制的测算基数。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2231.39万元,支出决算为2436.18万元,完成年初预算的109.18%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2472.47万元,支出决算为4599.2万元,完成年初预算的186.02%。决算数大于预算数的主要原因是大幅度调整了住房补贴的比例。

(七)节能环保支出(类)

自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,主要是追加了相关学校省市核拨专款。

(八)其他支出(类)

彩票公益金(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,主要是追加了清凉小学专项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区教育系统2017年度财政拨款基本支出45930.08万元,其中:

(一)人员经费41393.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4536.92万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区教育系统2017年一般公共预算财政拨款支出54323.26万元,与上年相比增加4731.31万元,增长9.54%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元。

区教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36941.36万元,支出决算为54338.26万元,完成年初预算的147.09%。主要原因是2017年比上年增加学校建设拨款2701.74万元,教职工住房补贴调整比上年增加1800万元,离退休人员提高住房补贴扣除11-12月养老金由社保中心支付后净增226万元。 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区教育系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45930.08万元,其中:

(一)人员经费41393.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4536.92万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.72万元,占“三公”经费的27%;公务用车购置及运行费支出5.27万元,占“三公”经费的30.15%;公务接待费支出7.5万元,占“三公”经费的42.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.72万元,完成预算的0%,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.27万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.27万元,完成预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车开支。公务用车运行维护费主要用于三所初中公车的日常运行经费(保险、保养、维修、燃油等经费)。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费5.27万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出5.27万元,完成预算的207.48%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只按局本级在编人数人均700元的定额编制,但决算数据包含了城区中小学等28个单位的公务接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待204批次,1189人次。主要为接待教育条线的各项检查、督导、评估专家及教师招聘等公务用餐。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.62万元,完成预算的178.1%,决算数大于预算数的主要原因是承办了江苏省基础教育改革前瞻性重大项目研究研讨工作等大型会议活动。2017 年度共召开各类会议23个,参加会议797人次。

2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出540.7万元,完成预算的199.49%,决算数大于预算数的主要原因是城区幼儿园纳入决算汇总,各校进一步加大培训力度。2017年度全区全年共组织培训1816次,参加培训计8180人次。主要培训内容为全课程、新基础、数字化等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算15万元,本年支出决算15万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费基本支出62.9万元,比2016年减少4526.79万元,负增长98.63%。主要原因是:2016年统计口径(参数)将所有下属单位一般公共预算财政拨款列支的“商品和服务支出”等公用经费纳入“机关运行经费支出”填报,而2017年只将教育文体局本级行政机关的基本公用经费支出作为公开内容填报。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额5468.33万元,其中:政府采购货物支出817.91万元、政府采购工程支出4448.15万元、政府采购服务支出202.27万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

三、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2017年部门决算信息公开表

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