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信息名称:2015年澳门现金赌场人民检察院部门收支预算
索 引 号:01411499X/2016-00191
主题分类:机关事务 体裁分类:其他 组配分类:财政预算 政府办:财政预算
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:政府办
产生日期:2016-05-17 发布日期:2016-05-17
内容概述:一、天宁区人民检察院主要职责根据《中华人民共和国宪法》和《人民检察院组织法》的规定,人民检察院是国家法律监督机关。天宁区人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能,保证国
2015年澳门现金赌场人民检察院部门收支预算

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

根据《中华人民共和国宪法》和《人民检察院组织法》的规定,人民检察院是国家法律监督机关。澳门现金赌场人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职能是:

   (一)对天宁区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受天宁区人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级检察院的领导并对其负责。

   (二)依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及侵犯公民民主权利的犯罪和经省级以上人民检察院决定,需要由本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

   (三)对辖区内的刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督。

   (四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

   (五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

   (六)受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

   (七)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

   (八)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

   (九)负责其他上级检察院交办的事项。

    二、部门决算单位构成情况

澳门现金赌场人民检察院下设政治处、办公室、法律政策研究室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察科、检调对接办公室、未成年人案件检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、开发区检察室、司法警察大队、监察室、案件监督管理科、人民监督员办公室、行政装备科、检察技术科等20个内设机构。

    三、2015年度主要工作完成情况

2015年本院将维护大局稳定作为检察工作的首要任务,严厉打击容易引发社会矛盾的各类严重刑事犯罪。共受理公安机关提请逮捕各类犯罪案件366件537人,批准逮捕286件427人;受理移送审查起诉案件679件899人,提起公诉627件829人。积极配合公安机关开展“百城禁毒会战”、“打击侵财犯罪专项行动”,共起诉毒品犯罪案件148件157人,“两抢一盗”等侵财性案件257件334人。加大对群体性犯罪活动的打击力度,开展打击传销专项行动,共办理组织、领导传销活动案件3件6人,因传销活动引起的非法拘禁、抢劫、故意伤害等案件11件63人。健全信访长效机制,依托检察为民服务中心,深入开展不捕不诉案件释法说理、执法办案风险评估、检察环节矛盾纠纷排查化解等工作,提高预防和化解矛盾纠纷的水平。共接待来访200余人次,受理各类案件线索163件。对达成和解的案件适用快速办理机制,完善对刑事和解案件不起诉、不批捕答疑说理工作机制,共办理刑事和解案件38件,和解成功率100%,较好实现了案结事了。全年共立案侦查贪污贿赂案件14件17人,其中处级干部1人,科级干部6人;立案侦查渎职侵权案件4件4人,其中科级干部2人。同时加大对新媒体的关注力度,有力提升了侦查效率和取证效果,查办了一批有影响的案件。

第二部分 澳门现金赌场人民检察院2015年度部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、财政拨款支出决算表

     六、财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款支出决算表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十一、机关运行经费支出决算表

     十二、政府采购支出决算表

    第三部分 澳门现金赌场人民检察院2015年度决算情况说明

     一、收入支出总体情况说明

     澳门现金赌场人民检察2015年度收入总计2202.60万元,支出总计2202.60 万元,与上年相比收入、支出总计各减少252.24万元,各减少10.28 %。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。其中:

    (一)收入总计2202.60万元。包括:

     1、财政拨款收入2176.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比减少108.04万元,减少4.73%。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无基建拨款。

    2、其他收入0.69万元,为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入,主要为本单位取得的利息收入。与上年相比减少169.60万元,减少99.59%。主要原因是财政专户管理资金减少。

    3、年初结转和结余25.40万元,主要为本单位上年结转本年使用的省政法专项转移支付资金。

   (二)支出总计2202.60万元。包括:

    1、公共安全支出1808.01万元,主要用于本单位在职人员、劳务派遣人员的工资福利支出、日常公用经费支出;侦监、公诉、反贪等部门的办案支出;办公用房的维修及设备的购置、维修维护等。与上年相比减少261.78万元,减少12.65%。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。

    2、社会保障和就业支出178.22万元,主要用于本单位退休人员的退休费用。与上年相比增加1.73万元,增长0.98%。主要原因是退休工资标准提高。

    3、医疗卫生与计划生育支出48.16万元,主要用于本单位在职人员的医疗保障支出。与上年相比增加10.90万元,增长29.25%。主要原因是新增在职人员及职工医疗保险基数提高。

    4、住房保障支出161.21万元,主要用于本单位在职人员的住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴。与上年相比增加15.31万元,增长10.49%。主要原因是新增在职人员,住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴标准提高。

    5、年末结转和结余7万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度省政法专项转移支付资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

    二、收入决算情况说明

    澳门现金赌场人民检察院本年收入合计2177.20万元,其中:财政拨款收入2176.51万元,占99.97%;其他收入0.69万元,占0.03%。

    三、支出决算情况说明

    澳门现金赌场人民检察院本年支出合计2195.60万元,其中:基本支出1552.91万元,占70.73%;项目支出642.69万元,占29.27%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    澳门现金赌场人民检察2015年度财政拨款收入总决算2201.91万元,支出总决算2201.91万元,与上年相比,财政拨款收入、支出总计各减少82.64万元,各减少3.62%。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,省政法专项转移支付资金发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场人民检察2015年财政拨款支出2194.91万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比,财政拨款支出减少64.24万元,减少2.84%。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。

    澳门现金赌场人民检察2015年度财政拨款支出年初预算为2199.18万元,支出决算为2194.91万元,完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费的缩减。其中:

   (一)公共安全支出

    1、检察行政运行

    年初预算为964.63万元,支出决算为1164.63万元,完成年初预算的120.73 %。决算数大于预算数的主要原因是2015年新增4名在职人员,年终追加人员经费及公用经费。

    2、其他检察支出

    年初预算为860万元,支出决算为642.69万元,完成年初预算的74.73 %。决算数小于预算数的主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。

   (二)社会保障和就业支出

    1、归口管理的行政单位离退休

    年初预算为165.18万元,支出决算为178.22万元,完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休经费标准提高。

   (三)医疗卫生与计划生育支出

    1、医疗保障行政单位医疗

    年初预算为29.64万元,支出决算为29.64万元,完成年初预算的100%。

    2、医疗保障公务员医疗补助

    年初预算为18.52万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的100%。

   (四)住房保障支出

    1、住房改革支出住房公积金

    年初预算为90.70万元,支出决算为90.70万元,完成年初预算的100%。

    2、住房改革支出提租补贴

    年初预算为70.51万元,支出决算为70.51万元,完成年初预算的100%。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    澳门现金赌场人民检察2015年度财政拨款基本支出1552.22万元,其中:

   (一)人员经费1442.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费110.08万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,省政法专项转移支付资金发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场人民检察2015年一般公共预算财政拨款支出2194.91万元,与上年相比减少64.24万元,减少2.84%。主要原因是2014年基建已竣工,2015年无需再支付基建款。澳门现金赌场人民检察2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2199.18万元,支出决算为2194.91万元,完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算的主要原因是项目经费的缩减。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    澳门现金赌场人民检察2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.22万元,其中:

   (一)人员经费1442.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费110.08万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    澳门现金赌场人民检察2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出42.47万元,占“三公”经费的87.66%;公务接待费支出5.98万元,占“三公”经费的12.34%。具体情况如下:

    1、公务用车购置及运行费支出42.47万元。其中:

   1)公务用车购置决算支出23.28万元,完成预算的40.84%,决算数小于预算数的主要原因是响应节能减排号召,节省开支。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车,主要为执法执勤车辆。

   2)公务用车运行维护费决算支出19.19万元,完成预算的42.17%,决算数小于预算数的主要原因是加强车辆使用管理,厉行节约。公务用车运行维护费主要用于燃油费、保险费、修理费、过桥过路费、安全奖励费用等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

    2、公务接待费5.98万元。其中:

  1)国内公务接待支出5.98万元,完成预算的46.18%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”,厉行节约。国内公务接待主要为外地检察院来我院交流工作,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待66批次,767人次。主要为接待外地检察院。

    澳门现金赌场人民检察2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.83万元,完成预算的35.60%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,广泛使用内网视频的形式参与培训。2015 年度全年组织培训36个,组织培训59人次。主要为党员干部党性修养及综合素质提升及检察官综合素能提升。

    十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出110.08万元,比2014年增加90.08万元,增长450.40%。主要原因是2015年新增4名在职人员,导致公用经费增加。

   (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额211.82万元,其中:政府采购货物支出172.75万元,政府采购工程支出39.07万元。

   (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般执法执勤用车13辆。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款及从上级部门取得的省政法专项转移支付资金。

二、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

    四、公共安全支出:指在职人员及劳务派遣人员的工资福利支出、日常公用经费支出;侦监、公诉、反贪等部门的办案支出;办公用房的维修及设备的购置、维修维护等。

    五、社会保障和就业支出:指退休人员的退休费用。

    六、医疗卫生与计划生育支出:指在职人员的医疗保障支出。

    七、住房保障支出:指在职人员的住房公积金、提租补贴及新职工住房补贴。

    八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十二、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。(此件公开发布)

附件:2015年度部门决算表

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