第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范并组织实施。依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。
2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划,积极推进市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合,构建市场监管长效机制。建立健全市场信用体系建设,落实食品药品安全市场主体责任。
3、依法规范和维护市场经营秩序,负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监管职责;负责个体工商户、企业经营行为的服务和监督管理;组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。
4、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。负责商标和广告活动的监督管理工作。
5、负责管理和指导产品(商品)质量工作,组织实施商标管理工作;推进质量振兴、品牌发展、质量奖励工作;管理、协调、指导质量技术监督工作。
6、负责产品质量安全监督工作,制定产品质量监督检查计划,组织对产品质量实施监督检查;组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理;协助组织管理认证认可工作。
7、负责统一管理标准化工作,管理企业产品标准备案,组织推广采用国际标准和国外先进标准,组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施,组织开展地理标志产品保护,负责组织机构代码和商品条码管理工作。
8、负责统一管理计量工作,推行法定计量单位,监督国家计量制度的执行,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范市场计量行为和商品量的监督。
9、承担特种设备质量监督、安全监察的责任,组织实施对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、充装、检验检测进行监督检查,按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理,组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,组织开展特种设备安全宣传工作。
10、依法承担食品、保健食品生产流通及餐饮服务的监督管理职责;落实掌握分析食品安全形势,完善应对措施;制订食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。
11、负责实施药品、医疗器械标准及分类管理制度;承担药品、医疗器械及化妆品的监督管理工作;建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测工作。
12、负责市场监管应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
13、依法承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
14、依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章的行为。
15、加强基层监管力量,完善基层监管体制,构建基层食品药品的监管体系;加强对基层的业务指导和管理;负责辖区内市场监督管理信息化建设。
16、承担区食品安全委员会办公室的具体工作;负责食品安全综合协调;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;按职责分工做好食品安全事故和突发事件的应对处置;组织开展食品安全宣传、教育培训。
17、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
区市场监督管理局设13个内设机构:办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批服务科(注册登记科)、市场规范监管科(商标广告监管科)、质量监管科、标准计量科、特种设备安全监管科、食品安全综合协调科、食品安全监管科、药品医疗器械监管科(化妆品监管科)、消费者权益保护科(投诉举报科)、稽查科;7个基层分局:经济开发区分局、雕庄分局、茶山分局、红梅分局、天宁分局、兰陵分局、郑陆分局;1个直属事业单位:澳门现金赌场市场监督管理稽查大队。
三、2015年度主要工作完成情况
(一)全神贯注服务经济发展
一是抓落实,提高行政审批效能。通过推进商事登记制度改革,激发大众创业活力。推行“并联告知、先照后证”及“一照一码”做法;放宽市场主体住所限制,推行“一址多照”、“一照多址”、“住改商”等住所登记改革措施;简化审批流程,对简单登记事项实行“一人负责、一审核准、当场发照”的行政审批工作制度,提高了办事效率;郑陆镇作为中心镇行政审批制度改革试点单位,获得了与市级同等企业注册登记审批权。目前,全区新增私营企业2615户,新增注册资本285.9亿,新增个体工商户6733户,新增注册资金4.17亿,其中私营企业数同比增长24.53%;共颁发“先照后证”营业执照423张;放宽市场主体住所限制营业执照59张;10月8日颁发了首批“一照一码”执照。截止12月底,共受理药品经营许可(零售)新办15家,变更37家,注销5家,换证5家;受理药品经营质量管理规范认证(零售)新办12家,换证8家,变更2家;受理第三类医疗器械经营许可(零售)变更5家,注销11家。
二是抓联动,助力推进“个转企”。开辟“个转企”绿色通道,建立各街道、市场监管分局、局行政审批服务科三单位、部门一一对应的工作机制,加强沟通,简化相关流程,确保“个转企”准入便捷。同时,区行政服务中心也为“个转企”企业提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证办理提供了一站式服务,174户个体户转型升级为企业,进度居全市第一。
三是抓引导,推进年报常态落实。运用“企信通”、发信件、通过社区村委协助等方法,进行广泛宣传,使年报工作家喻户晓。综合年报率为78.3%,其中企业年报率为89%,个体户年报率为73.6%,对未参加2013、2014年度年报的企业、个体工商户列入经营异常名录和标注为经营异常状态,对已经补办年报的264家企业进行经营异常名录的移除。
四是抓指导,培育名牌发展商标。指导企业积极申报省、市名牌产品、市长质量奖、区长质量奖等。动员6家企业申报江苏省名牌产品,12家企业申报2015年常州市名牌产品。船用电缆、港华燃气两家企业获得“2015年度区长质量奖”,四药制药、港华燃气两家企业获得“2015年度市长质量奖”,此奖项全市仅5家,黑牡丹代表我市参加“省长质量奖”评审。申报一批工业企业质量信用评价A级企业,动员2家企业申报AA级质量信用企业,1家企业申报AAA级质量信用企业,该3家企业均已通过了现场审核。完成13家单位申请备案企业标准24项,推动2家服务企业办理采用国际标准证书,企业产品标准自我声明公开达98项。新申报省著名商标6只,市知名9只,再认定省著名商标5只、市知名商标18只,注册商标申请数达450只,自主品牌增加值占比达18.9%。
五是抓载体,搭建企业服务平台。通过民营经济网站、企信通、QQ群、微信群等公共信息服务平台,为会员及时准确传递万余条服务信息;为全区民营企业搭建技能培训、创业培训、科技对接和项目推介平台,组织633人参加SYB培训;加强银企沟通联系,办理动产抵押36件,融资36132万元;收集企业用工信息,组织40家用人单位参加“常州市2015年民营企业大型招聘洽谈会”和“十百千工程”大学生实习基地暨2015届高职院校毕业生公益供需洽谈会,提供岗位1000余个,现场达成用工意向358人次。
(二)全力以赴强化安全监管
一是抓热点,强化食品安全监管。餐饮服务许可工作有序开展,先后办理新证878家,变更120家,延续306家,注销176家;开展春秋两季学校及校园周边食品安全专项整治,进一步增强校园周边食品生产经营单位食品安全责任意识;开展食品生产、流通及餐饮日常监管,全年进行抽样检测1730批次,发现不合格产品137批次,以此为导向开展整治和管理,打造放心食品消费环境;先后开展2015年高考、天宁音乐文化节、天宁区健康养老招商洽谈会、区“两会”等重大活动保障工作,对餐饮单位的许可资质、食材采购、储存管理、食品加工全过程和关键环节开展24小时全过程监管,圆满完成了保障任务;及时处置食品应急事件,先后及时妥善处置了市一中食堂、天宁大饭店和康乐颐养家园养老院等群体性食品应急事件;认真迅速处置网络舆情3起;区食安办在全市工作考核中位居前列。
二是抓重点,强化药械安全监管。推进药品电子监管网入网工作,区局管辖的2家药品生产企业、3家药品批发企业已经做到“逢码必扫”,按要求核注核销。191家药品零售企业已全部入网,相关数据全部导入电子监管系统;加强药品监测,全年完成各类药品抽检144批次;完成26家医疗器械生产企业44批次省级、国家级抽检;对2家药包材生产使用单位4批药包材进行抽检;上报药品不良反应407份,医疗器械不良事件153条;加强器械全过程监管,对辖区内的医疗器械生产经营使用单位按频次完成监督检查工作;完成对兰陵制药有限公司、常州制药厂有限公司片剂、硬胶囊剂和原料药的GMP跟踪检查,完成常药和兰陵制药中标的基本药物风险评估工作,对其生产的基本药物按规定进行抽样,做到全覆盖;完成80家次药品经营企业许可现场检查,全区105家单体药店已全部通过新版GSP认证。根据上级文件要求,做好中药饮片、生脉注射液等相关不良事件的调查及后继处置工作,督促常州兰陵制药有限公司主动召回所有在售银杏叶胶囊。全年查处涉及药品、器械、化妆品的投诉举报36起。
三是抓隐患,强化特种设备监察。以专项整治为抓手,强化安全隐患治理。自“三合一”以来共完成80家特种设备使用单位、11家生产单位、8家气瓶充装单位和1家气瓶检验单位的检查任务,开具《特种设备安全检查指令书》35份,《现场检查记录》60余份,回复投诉举报70余起,接到江苏特检院常州分院报送隐患告知单60多份,并对所上报的隐患逐一作出处理。按照区政府办印发的《天宁区电梯安全监管大会战工作方案》要求,开展电梯安全监管工作,各街道、各基层分局及电梯维保公司积极行动,收到电梯自查报名4512余份,自查上报各类隐患100条,均已作了闭环处理,其中妥善处理了鑫汇大厦、嘉乐广场、娑罗家园、怡康花园、天宁禅寺如意素斋馆等难点电梯隐患的处理得到了上级的好评。在湖北荆州“7.26”等一系列电梯安全事故发生后,区局积极行动,对全区近600台自动扶梯,70多台自动人行道进行大面积排查,总体检查情况良好。编制内部《特种设备应急救援作业指导书》,建立区特种设备应急救援体系,对两起疑似事故均作了迅速妥善处理。
(三)毫不松懈规范市场秩序
一是抓执法,加大稽查工作力度。今年,全区稽查人员在各类执法检查行动中共出动执法人员1260人次,检查相关生产企业、销售单位及个体工商户共计265家。全年结案161起,货值金额270余万元,罚没款总额207.07万元。其中食品案件64起,质量案件29起,不正当竞争案件8起,商标广告案件25起,其他案件35起。端掉生产国家明令淘汰地条钢生产窝点2个,取缔黑网吧2个,捣毁传销窝点2个,驱散传销人员20多人。直销企业备案13次3400余人次,对直销企业不定期检查8次,共检查各直销企业网点15家。2015年12月11日,还对罚没物资进行了集中销毁。
二是抓专项,以点带面规范秩序。今年以来积极落实上级组织的各类专项整治工作,开展了“双打”专项整治、户外广告专项整治、网吧专项整治、校园周边食品专项整治、规范理财产品专项整治、防治大气污染专项整治、特种设备安全专项整治等一系列专项整治工作。整治中严密组织,严格标准,不走过场,整治效果明显。2015年国家和省对区11类生产企业、51个批次工业产品进行了国家级和省级监督抽查,产品涉及服装、电气、塑料制品、家具、制冷设备等,合格率分别达91.67%和97.44%。区局还会同市质检所检验人员对区内加油站的车用汽油、柴油进行了抽样检查,对区内各在建工地开展电线电缆抽检。
三是抓宣教,创建放心消费环境。开展纪念“315国际消费者权益日”活动,编制315宣传资料3000余册;组织广场咨询活动,接受消费投诉及咨询活动600余人次;开展放心消费创建工作,创建省级示范街1条,市级示范街7条,制作宣传标识2000只,签订承诺书1000份,评定市级放心消费创建先进单位60户;开展了102场“放心消费讲座进百家社区”活动,覆盖原天宁区82个社区(村委)。2015年以来,成功调解消费投诉1460起,挽回消费者经济损失80余万元,成功率达98.5%。区局“高祖平消费维权工作室”入选“常州市第三批窗口行业优质服务”。
(四)旗帜鲜明推进依法行政
一是抓培训,积极开展学习活动。针对“三合一”的新形势,区局在成立后出台的第一个文件就是《2015年度全员学法培训计划》并组织大家在每周五开展“周末学法”活动。学习内容涵盖三个条线,既有综合知识又有专业应用。方式多种多样,有业务骨干讲课,有上级专家授课,有实训等。12月18日,召开全局理论研讨会,通过谈对政策、法律的理解,谈法律法规如何与天宁实际相结合,厘清新一年度工作思路和操作办法。
二是抓梳理,建立权力责任清单。完善法治工作组织领导,及时成立完善了局职能调整后的依法行政工作领导小组,各执法单位也完善了法治机构,配备了专门或兼职法制员。在内部行为规范方面,将执法证和46种基本执法文书进行统一;建立权力清单和责任清单,梳理出行政权力项目1115项,其中行政许可66项、行政处罚971项、行政强制47项、行政征收(收费)1项、行政奖励2项、行政确认2项、行政裁决2项、其它24项。行政责任事项清单19项;相关部门职责边界6项;公共服务事项4项;加强事中事后监管制度措施18项;建立局行政处罚对外公示网站;强化案件核审工作,确保程序合法,案件处理公正,行政处罚案件核审率达100%,“某企业未经CCC认证擅自销售未经认证的气体保护焊机”案被省质监局评为全省执法打假10大优秀典型案例。认真做好人大建议、政协提案办理工作,2015年办理建议、提案3件。认真接待群众来信来访,全年接待群众上访11批次、47人次,处理群众来信、网上舆情56件。应“荆溪人家”业主的诉求,开展了某茶吧的行政许可听证会,局行政对该申请的决定,维护了法律的尊严。坚持行政机关负责人出庭应诉,没有因乱作为、不作为造成不良社会影响的情况。
三是抓宣传,强化遵法守法意识。在法制宣传方面,按照“谁执法谁普法”的要求,通过“放心消费教育进社区(村)”、“质量月”、“食品安全周”、“电梯宣传周”、“315消费者权益日”、“计量日”等活动,大力开展对新修订的《消费者权益保护法》、《食品安全法》以及新颁布的《特种设备安全法》、《江苏省大气污染防治条例》等法律法规及其典型案例进行宣传。
四是抓制度,完善机制体制建设。作为对学法用法的具体落实,我们加强了各类制度建设。对原三个部门的规章制度进行认真梳理,结合工作实际出台了《行政处罚案件核审工作规定》、《行政争议案件处理规程》、《执法(应急)车辆使用管理规定》、《信访工作制度》等42项制度。同时狠抓制度落实情况,切实维护制度的严肃性。
(五)驰而不息聚焦政风行风
一是抓队伍,健全纪检监察网络。进一步延伸纪检监察工作触角,在各基层分局和局稽查大队任命了兼职纪检(作风效能)监察员,明确了相关工作职责。通过把监督关口前移至基层和执法第一线,加大了对全局党员干部从严管理和教育监督力度,完善了事先防范和有效监督的长效管理机制。
二是抓教育,筑牢拒腐防变防线。廉政教育常态化,在重要时间节点以一封公开信、一张电子贺卡、一条廉政短信、一次廉政党课、一部教育片等形式,重申中央和省、市澳门现金赌场廉洁自律的各项规定,使大家时刻绷紧纪律之弦。组织干部职工赴溧阳新四军江南指挥部纪念馆参观,与区人武部开展共建道德讲堂活动,让干部职工常受教育。此外,我们还建立了个人廉政档案,开设了“区市场监管局勤廉小微”,实时播报工作状况,及时发布廉政信息。
第二部分 天宁区市场监督管理局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局2015年度
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|
金额单位:万元
|
收入
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支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
按支出性质
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2,442.28
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
1,759.41
|
一、基本支出
|
55
|
2,216.95
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、项目支出
|
56
|
485.81
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
57
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
四、经营支出
|
58
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
59
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
320.27
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
399.88
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
298.88
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
244.59
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
2,762.55
|
本年支出合计
|
60
|
2,702.76
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
年初结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
62
|
59.79
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
总计
|
27
|
2,762.55
|
总计
|
64
|
2,762.55
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
2762.55
|
2442.28
|
0
|
0
|
0
|
0
|
320.27
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,779.04
|
1,508.77
|
0
|
0
|
0
|
0
|
270.27
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,660.76
|
1,407.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
253.33
|
2011501
|
行政运行
|
1,329.36
|
1,089.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
240.33
|
2011505
|
执法办案专项
|
13.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13.00
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
318.40
|
318.40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
118.28
|
101.34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16.94
|
2011701
|
行政运行
|
52.38
|
52.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
16.94
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16.94
|
2011750
|
事业运行
|
41.86
|
41.86
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
7.10
|
7.10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
399.88
|
399.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
338.67
|
288.67
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50.00
|
21005
|
医疗保障
|
60.31
|
60.31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.74
|
35.74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
24.57
|
24.57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
278.36
|
228.36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50.00
|
2101001
|
行政运行
|
37.90
|
37.90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2101016
|
食品安全事务
|
50.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50.00
|
2101050
|
事业运行
|
53.16
|
53.16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
137.30
|
137.30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
244.96
|
244.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
244.96
|
244.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
144.52
|
144.52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
100.44
|
100.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
2702.76
|
2216.95
|
485.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,759.41
|
1,423.60
|
335.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,647.41
|
1,329.36
|
318.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011501
|
行政运行
|
1,329.36
|
1,329.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011505
|
执法办案专项
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
305.05
|
0.00
|
305.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
112.00
|
94.24
|
17.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011701
|
行政运行
|
52.38
|
52.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
16.94
|
0.00
|
16.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011750
|
事业运行
|
41.86
|
41.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
0.82
|
0.00
|
0.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
298.88
|
148.88
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21005
|
医疗保障
|
57.82
|
57.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.27
|
34.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
23.55
|
23.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
241.06
|
91.06
|
150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101001
|
行政运行
|
37.90
|
37.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101016
|
食品安全事务
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101050
|
事业运行
|
53.16
|
53.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
144.26
|
144.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
100.33
|
100.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局 2015年度
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,442.28
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1,489.14
|
1,489.14
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
248.88
|
248.88
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
2,442.28
|
本年支出合计
|
54
|
2,382.49
|
2,382.49
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
59.79
|
59.79
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
基本支出结转
|
57
|
2.86
|
2.86
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
58
|
56.93
|
56.93
|
0.00
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
2,442.28
|
支出总计
|
60
|
2,442.28
|
2,442.28
|
0.00
|
财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
2,382.49
|
1,976.62
|
405.87
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,489.14
|
1,183.27
|
305.87
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,394.08
|
1,089.03
|
305.05
|
2011501
|
行政运行
|
1,089.03
|
1,089.03
|
0.00
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
305.05
|
0.00
|
305.05
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
95.06
|
94.24
|
0.82
|
2011701
|
行政运行
|
52.38
|
52.38
|
0.00
|
2011750
|
事业运行
|
41.86
|
41.86
|
0.00
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
0.82
|
0.00
|
0.82
|
208
|
社会保障和就业支出
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
248.88
|
148.88
|
100.00
|
21005
|
医疗保障
|
57.82
|
57.82
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.27
|
34.27
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
23.55
|
23.55
|
0.00
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
191.06
|
91.06
|
100.00
|
2101001
|
行政运行
|
37.90
|
37.90
|
0.00
|
2101050
|
事业运行
|
53.16
|
53.16
|
0.00
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
221
|
住房保障支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
144.26
|
144.26
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
100.33
|
100.33
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
1,976.62
|
1,834.62
|
142.00
|
301
|
工资福利支出
|
1,152.21
|
1,152.21
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
166.93
|
166.93
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
818.27
|
818.27
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
6.63
|
6.63
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
57.82
|
57.82
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
27.88
|
27.88
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
74.68
|
74.68
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
142.00
|
0.00
|
142.00
|
30201
|
办公费
|
20.43
|
0.00
|
20.43
|
30202
|
印刷费
|
7.68
|
0.00
|
7.68
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.44
|
0.00
|
2.44
|
30206
|
电费
|
25.56
|
0.00
|
25.56
|
30207
|
邮电费
|
15.37
|
0.00
|
15.37
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1.02
|
0.00
|
1.02
|
30211
|
差旅费
|
4.84
|
0.00
|
4.84
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
15.18
|
0.00
|
15.18
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
9.69
|
0.00
|
9.69
|
30216
|
培训费
|
11.82
|
0.00
|
11.82
|
30217
|
公务接待费
|
0.51
|
0.00
|
0.51
|
30218
|
专用材料费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.87
|
0.00
|
1.87
|
30227
|
委托业务费
|
0.52
|
0.00
|
0.52
|
30228
|
工会经费
|
22.37
|
0.00
|
22.37
|
30229
|
福利费
|
1.93
|
0.00
|
1.93
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
682.41
|
682.41
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
29.42
|
29.42
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
370.46
|
370.46
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
9.82
|
9.82
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.68
|
0.68
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
26.34
|
26.34
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
144.26
|
144.26
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
100.33
|
100.33
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
对国内的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
对国外的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向国家银行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他国内借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外国政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向国际组织借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他国外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
2,382.49
|
1,976.62
|
405.87
|
201
|
一般公共服务支出
|
1,489.14
|
1,183.27
|
305.87
|
20115
|
工商行政管理事务
|
1,394.08
|
1,089.03
|
305.05
|
2011501
|
行政运行
|
1,089.03
|
1,089.03
|
0.00
|
2011599
|
其他工商行政管理事务支出
|
305.05
|
0.00
|
305.05
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
95.06
|
94.24
|
0.82
|
2011701
|
行政运行
|
52.38
|
52.38
|
0.00
|
2011750
|
事业运行
|
41.86
|
41.86
|
0.00
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
0.82
|
0.00
|
0.82
|
208
|
社会保障和就业支出
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
399.88
|
399.88
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
248.88
|
148.88
|
100.00
|
21005
|
医疗保障
|
57.82
|
57.82
|
0.00
|
2100501
|
行政单位医疗
|
34.27
|
34.27
|
0.00
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
23.55
|
23.55
|
0.00
|
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
191.06
|
91.06
|
100.00
|
2101001
|
行政运行
|
37.90
|
37.90
|
0.00
|
2101050
|
事业运行
|
53.16
|
53.16
|
0.00
|
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
221
|
住房保障支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
244.59
|
244.59
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
144.26
|
144.26
|
0.00
|
2210202
|
提租补贴
|
100.33
|
100.33
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局 2015年度
|
金额单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
1,976.62
|
1,834.62
|
142.00
|
301
|
工资福利支出
|
1,152.21
|
1,152.21
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
166.93
|
166.93
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
818.27
|
818.27
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
6.63
|
6.63
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
57.82
|
57.82
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
27.88
|
27.88
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
74.68
|
74.68
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
142.00
|
0.00
|
142.00
|
30201
|
办公费
|
20.43
|
0.00
|
20.43
|
30202
|
印刷费
|
7.68
|
0.00
|
7.68
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.44
|
0.00
|
2.44
|
30206
|
电费
|
25.56
|
0.00
|
25.56
|
30207
|
邮电费
|
15.37
|
0.00
|
15.37
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1.02
|
0.00
|
1.02
|
30211
|
差旅费
|
4.84
|
0.00
|
4.84
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
15.18
|
0.00
|
15.18
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
9.69
|
0.00
|
9.69
|
30216
|
培训费
|
11.82
|
0.00
|
11.82
|
30217
|
公务接待费
|
0.51
|
0.00
|
0.51
|
30218
|
专用材料费
|
0.77
|
0.00
|
0.77
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.87
|
0.00
|
1.87
|
30227
|
委托业务费
|
0.52
|
0.00
|
0.52
|
30228
|
工会经费
|
22.37
|
0.00
|
22.37
|
30229
|
福利费
|
1.93
|
0.00
|
1.93
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
682.41
|
682.41
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
29.42
|
29.42
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
370.46
|
370.46
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
9.82
|
9.82
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.68
|
0.68
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
26.34
|
26.34
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
144.26
|
144.26
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
100.33
|
100.33
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
对国内的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
对国外的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向国家银行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他国内借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外国政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向国际组织借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他国外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开09表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2015年度
|
|
|
单位:万元
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
26.26
|
0.00
|
25.75
|
0.00
|
25.75
|
0.51
|
9.69
|
12.66
|
相关统计数:
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
|
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
15
|
|
|
国内公务接待批次(个)
|
2
|
国内公务接待人次(人)
|
28
|
|
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
召开会议次数(个)
|
30
|
参加会议人次(人)
|
1278
|
|
|
组织培训次数(个)
|
20
|
参加培训人次(人)
|
822
|
|
|
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
政府性基金财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局 2015年度
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。2015年本部门无政府性基金财政拨款.
|
机关运行经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开11表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局
|
2016年7月
|
金额单位:万元
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
合 计
|
142.00
|
302
|
商品和服务支出
|
142.00
|
30201
|
办公费
|
20.43
|
30202
|
印刷费
|
7.68
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2.44
|
30206
|
电费
|
25.56
|
30207
|
邮电费
|
15.37
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
1.02
|
30211
|
差旅费
|
4.84
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
15.18
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
9.69
|
30216
|
培训费
|
11.82
|
30217
|
公务接待费
|
0.51
|
30218
|
专用材料费
|
0.77
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.87
|
30227
|
委托业务费
|
0.52
|
30228
|
工会经费
|
22.37
|
30229
|
福利费
|
1.93
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
|
采购情况表
|
|
|
|
|
公开12表
|
编制单位:江苏省澳门现金赌场市场监督管理局过 2015年度
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
行次
|
采购决算
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
1
|
112.02
|
112.02
|
0.00
|
货物
|
2
|
79.02
|
79.02
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
4
|
33.00
|
33.00
|
0.00
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
第三部分 区市场监督管理局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
天宁区市场监督管理局2015年度收入总计2762.55万元、支出总计2702.76万元。区市场监督管理局2015年组建,无上年数据对比。
(一)收入总计2762.55万元。包括:
1.财政拨款收入2442.28万元,为当年从区财政取得的一般公共预算拨款。
2.其他收入320.27万元,主要为银桥房租收入15万、利息收入0.26万、主管部门集中收入225.07万、省质监自动人行道安全专项经费15.94万、市食药抽检经费50万、省质监打假经费5万、市工商课题经费1万元、 其他收入8万元。
(二)支出总计2702.76万元。包括:
1.一般公共服务支出1759.41万元,主要用于工商行政管理和质量技术监督管理人员支出、公用经费支出、工商行政管理及质量技术监督专项业务支出。
2.社会保障和就业支出399.88万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费。
3.医疗卫生与计划生育支出298.88元,其中:医疗保障57.82万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;食品和药品监督管理事务241.06万元,主要用于食品和药品监督管理人员支出、公用经费支出、食品药品监督专项业务支出。
4.住房保障支出244.59万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。
二、收入决算情况说明
区市场监督管理局本年收入合计2762.55万元,其中:财政拨款收入2442.28万元,占88 %;其他收入320.27万元,占12%。(可用饼图显示本年收入结构图)
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
区市场监督管理局本年支出合计2702.76万元,其中:基本支出 2216.95万元,占82%;项目支出485.81万元,占18%。(可用饼图显示本年支出结构图)
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区市场监督管理局2015年度财政拨款收入总决算2442.28万元、财政拨款支出总决算2382.49万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,是使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出。澳门现金赌场市场监督管理局2015年财政拨款支出2382.49万元,占本年支出合计的 88%。
区市场监督管理局2015年度财政拨款支出年初预算为2079.48万元,支出决算为2382.49万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年追加预算375.2万元。其中:
(一)一般公共服务支出
1.工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1029.03万元,支出决算为1089.03万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因2015年追加人员经费预算60万元。
2.工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为305.05万元,完成年初预算的190.7%。决算数大于预算数的主要原因2015年追加项目经费170.8万,其中:服务大厅运行费用77.8万、三证合一经费27万、办公设备添置费用66万。
3.质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.38万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的100%。
4.质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为41.86万元,支出决算为41.86万元,完成年初预算的100%。
5.质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)。年初预算为0,支出决算为0.82万元。决算数大于预算数的主要原因2015年追加电梯安全监管大会战项目经费7.1万。
(二)社会保障和就业支出
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为399.88万元,支出决算为399.88万元,完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出
1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为35.74万元,支出决算为34.27万元,完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因2015年下半年郑陆行政人员医疗保险不需支付。
2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.57万元,支出决算为23.55万元,完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因2015年下半年郑陆行政人员医疗保险不需支付。
3.食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.9万元,支出决算为37.9万元,完成年初预算的100%。
4.食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为53.16万元,支出决算为53.16万元,完成年初预算的100%。
5.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因2015年追加食品抽检经费123万元。
(四)住房保障支出
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为144.52万元,支出决算为144.26万元,完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因2015年年末在职人员转退休,住房公积金结余。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为100.44万元,支出决算为100.33万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因2015年年末在职人员转退休,提租补贴结余。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区市场监督管理局2015年度财政拨款基本支出1976.62万元,其中:
(一)人员经费1834.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费142万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,是本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。区市场监督管理局2015年一般公共预算财政拨款支出2382.49万元。年初预算为2079.48万元,支出决算为2382.49万元,完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年追加预算375.2万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区市场监督管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.62万元,其中:
(一)人员经费1834.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费142万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
区市场监督管理局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出25.75万元,占“三公”经费的98%;公务接待费支出0.51万元,占“三公”经费的2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出25.75万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出25.75万元,完成预算的69.6%,决算数小于预算数的主要原因2015年区市场监督管理局组建,机构人员调整,车辆运行费用偏低;使用其他收入安排公务用车运行维护费13万元。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、汽油费、过路过桥费、维修费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。
3.公务接待费0.51万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出0.51万元,完成预算的7%,决算数小于预算数的主要原因2015年区市场监督管理局组建,机构人员调整,招待费用偏低。国内公务接待主要为接待横向单位参观交流等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次,28人次。主要为接待市场监管工作交流调研单位。
区市场监督管理局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.69万元,完成预算的39.6%,决算数小于预算数的主要原因2015年区市场监督管理局组建,机构人员调整,会议费用偏低。2015年度全年召开会议30个,参加会议1278人次。主要为召开年报工作会议、食品安全工作会议、市场整治工作会议及法律法规推广宣传会议等。
区市场监督管理局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.66万元,完成预算的63%,决算数小于预算数的主要原因2015年区市场监督管理局组建,机构人员调整,培训费用偏低;使用其他收入安排培训费6.31万元。2015年度全年组织培训20个,组织培训822人次。主要为业务培训。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出142万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致)。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额112.02万元,其中:政府采购货物支出79.02万元、政府采购服务支出33万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车9辆;无单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指工商行政管理事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):指用于工商行政管理事务专项业务支出。
五、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项):指质量技术监督与检验检疫事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项):指质量技术监督与检验检疫事务用于保障事业人员正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项):指用于质量技术监督与检验检疫事务专项业务支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映食品和药品监督管理行政单位的基本支出。
十二、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映食品和药品监督管理事业人员的基本支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映食品和药品监督管理事务专项业务支出。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映行政事业单位为职工发放的租金补贴。
十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
|